Daftar Isi: Bab I Auditing-Tinjauan Sekilas Bab II Laporan Audit Book Review: Buku ini disusun dengan maksud membantu mahasiswa yang sedang menekuni dan akan menghadapi ujian auditing ser…
Judul asli: Management control systems, 11th edition DAFTAR ISI: Bagian 1 Bab 1 Audit internal: sejarah, perkembangan, dan gambaran umum Bab 2 Kontrol Bagian 2 Bab 3 Penentuan risiko Bab …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, merancang, mengimplementasikan dan menguji sistem informasi penjualan tunai.Metodologipenelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan instrume…
Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis, merancang, mengimplementasi dan menguji sistem informasi penggajian pada Divisi Bisnis Outsourching di PT. Prima Yasa Eduka. Metode penelitian yang dig…
Tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem informasi penggajian pada Yayasan Cita Insantama. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif deng…
Judul asli: auditing and assurance services-an integrated approach Daftar Isi: BAGIAN 3 PENERAPAN PROSES AUDIT PADA PENJUALAN DAN SIKLUS PENAGIHANNYA Bab 13 Audit Siklus Penjualan dan Penagiha…
DAFTAR ISI: Bab 1 Dampak teknologi komputer terhadap auditing Bab 2 Auditor dan revolusi mikrikomputer Bab 3 Survai pendahuluan untuk audit EDP Bab 4 Risiko dalam suatu lingkungan bisnis ya…
Judul asli: auditing and assurance services Daftar Isi: BAGIAN 1 Profesi Auditing 1 Permintaan akan Jasa Audit dan Jasa Assurance Lainnya 2 Profesi CPA 3 Laporan Audit 4 Etika Profesional …
Daftar Isi: Bab 1 Profesi Akuntan Publik Bab 2 Etika Profesional Bab 3 Bukti audit Bab 4 Kertas Kerja Bab 5 Penerimaan Penugasan dan Perencanaan Audit Bab 6 Materialitas, Risiko, dan Strategi…
BOOK REVIEW: Pemeriksaan internal sering disebut dengan internal auditing. Yaitu, pejabat perusahaan (bukan kantor akuntan publik) memeriksa bagian-bagian perusahaan bersangkutan, terutama ba…